送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-04-03 13:58

你好  借 库存商品 200  贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 200

桃夭 追问

2020-04-03 14:02

月底要不要在做 一笔 这样的分录借:进项税转出200
.                                                    贷:转出未交增值税200

答疑苏老师 解答

2020-04-03 14:03

你好 是的 需要做这个分录的。

桃夭 追问

2020-04-03 14:07

最后一笔分录金额是不是就要把当月所有做进项税转出金额的合计

答疑苏老师 解答

2020-04-03 14:07

你好 是的  是这样的。

桃夭 追问

2020-04-03 14:13

做进项税转出,是不是之前做的那个科目,就把这个科目增加多少,对应转出多少?

答疑苏老师 解答

2020-04-03 14:15

你好 是的 同学的理解正确。

桃夭 追问

2020-04-03 14:21

感谢苏老师

答疑苏老师 解答

2020-04-03 16:19

不客气 祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
借库存商品 200 贷进项税额转出200
2020-04-07 10:40:54
你好 借 库存商品 200 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 200
2020-04-03 13:58:11
你这个表达的事项没有讲清晰,如果是进项税转出,就是需要交税,如果是减免增值税,就是增值税销项税额,不交税,直接减免税,最后不交税
2020-04-09 09:50:17
你好,进项转出分录 借:库存商品 200 贷:应交税费——应增(进项税额转出) 200
2020-04-09 09:55:14
购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
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