请教一下老师,如果我先做银行回单上的支付给供应商的费用, 借应付账款A公司(下面会显示余额为负数) 贷银行存款 之后我再做进项发票的时候做到这笔 借主营业务成本 贷应付账款A公司(刚好把上面分录的负数转换为0了) 这样可行吗?
荔枝
于2020-04-03 14:48 发布 691次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-03 14:50
你好,一般需要按进项发票先入库存商品或原材料,那样冲应付账款没有问题
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你好,一般需要按进项发票先入库存商品或原材料,那样冲应付账款没有问题
2020-04-03 14:50:17
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你好,银行存款是12月份儿支付的,其他没有支付的,你可以做应付账款里面。
2021-01-05 18:10:15
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你好,之前给过的那个3000还用在附一下吗?——是需要的
2020-06-24 17:24:39
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计成本可以,但是没有发票,不能税前扣除,您需要做纳税调整
2020-12-28 08:54:50
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你好 现在为什么要冲 是哪里不对 》?
2022-03-07 10:40:38
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荔枝 追问
2020-04-03 14:57
王瑞老师 解答
2020-04-03 15:28