送心意

英老师

职称中级会计师

2020-04-03 22:11

同学好,借计应付账款。贷计银行存款。

修身养性 追问

2020-04-03 22:41

那收到发票了,又该怎么做会计分录呢

英老师 解答

2020-04-03 22:43

暂估时: 借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估
收到发票时 :借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估(红字)
 借:原材料、库存商品、成本费用,应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付帐款-XX

修身养性 追问

2020-04-03 23:08

像我家这个情况,1月份没有支付,货物收到,                  借;库存商品    贷:应付账款--暂估
                            2月份支付部分货款但没有收到发票,    借;应付账款-暂估      贷:银行存款
                            3月份收到部分金额的发票,
                                                                                     借;库存商品    贷:应付账款--暂估 (红字)
                                                                                     借:库存商品     应交税费-应交增值税(进项税)
                                                                                          贷:应付账款

英老师 解答

2020-04-04 09:45

2月份支付部分货款但没有收到发票, 借;应付账款-暂估 贷:银行存款,依法更正为借;应付账款-XX公司 贷:银行存款

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同学好,借计应付账款。贷计银行存款。
2020-04-03 22:11:40
(1)收到商品   借:受托代销商品                 贷:受托代销商品款            
2020-05-09 23:20:33
冲回暂估按发票做就可以
2019-02-19 12:49:28
你好!未取得发票做暂估入库处理
2020-07-04 14:51:32
你好,借 预付账款 贷银行 借库存商品 进项税 贷预付账款
2019-09-04 19:15:03
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