采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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老师,你好,我想问,我在4月份做呀3月份工资的时候,多扣了其中一个员工的个税好150元,就是工资表上多扣了,但是个税系统上是对的,那到4月份发放工资,会把这150块多扣的个税加到工资表上,退还给员工,那 退还这150的个税该如何做分录哦?
答: 借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
1月份发放了2021年的年终奖,每个人最高5000元,都没有并入工资交个税,这样对吗?做分录怎么做?
答: 你好 可以 可以单独报个税 借应付职工薪酬 年终奖 贷银行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我5月一次性发放员工一年的工资,6月份按6万交了个税,这个怎么做分录
答: 你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款,应交税费——个人所得税 借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
晨光 追问
2020-04-04 11:37
小云老师 解答
2020-04-04 11:40