老师,你好,我想问,我在4月份做呀3月份工资的时候,多扣了其中一个员工的个税好150元,就是工资表上多扣了,但是个税系统上是对的,那到4月份发放工资,会把这150块多扣的个税加到工资表上,退还给员工,那 退还这150的个税该如何做分录哦?
卡布其诺
于2020-05-26 17:35 发布 802次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-26 17:35
借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
相关问题讨论
借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2020-05-26 17:35:54
好,你们是从工资扣除吗
如果是的话,借银行存款贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-11-12 11:53:41
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-03-12 16:03:02
你好 给你举例说下 :比如工资100元 个税5元 个人社保3元 单位社保5元 单位公积金3 个人公积金1 先计提工资:借管理费用-工资100贷应付职工薪酬-工资100 计提单位社保:借管理费用-单位部分社保5贷应付职工薪酬-单位部分社保5 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分社保5 其他应收款-个人部分社保3 贷银行存款8 计提单位公积金借管理费用-单位部分公积金3贷应付职工薪酬-单位部分社保3 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分公积金3其他应收款-个人部分公积金1贷银行存款4 ; 发放工资: 借应付职工薪酬-工资100 贷 其他应收款-个人部分社保3 其他应收款-个人部分公积金1应交税费-应交个人所得税5 银行存款91
2020-02-24 14:52:34
你好!
借:应付职工薪酬5000
贷:其他应收款-社保个人部分313.92
应交税费-应交个人所得税35.58
其他应收款-水电费56
其他应收款-伙食费30
其他应收款-其他10
银行存款4554.5
2018-08-25 16:57:30
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卡布其诺 追问
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2020-05-26 17:41