谢谢1.老师去年12月份账上有利润,我暂估了62000的成本,今年3月份收到发票60699.日期也是3月份的,我应该怎么做账?2.账还是做到3月份吧?3.我直接今年3月份红冲去年暂估62000.采用小企业会计准则,我在做借利润分配-未分配利润60699,贷现金银行可以吗?4,我还调整去年的账和财务报表吗?目前还没有做19年企业所得税汇算清缴,我该怎么做19年的企业所得税汇算清缴呢?因为去年有暂估
Echo
于2020-04-04 17:24 发布 690次浏览
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息