本月报销得费用(上月已经预提),其中有一笔费用福利费进项票不能进行抵扣,要先进行抵扣在做进项税额转出,分录应该怎么做。借:预提费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项税贷:应交税费-进项税额转出在一借一贷应付职工薪酬
胡醒醒
于2020-04-05 17:21 发布 1692次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-04-05 17:23
已经知道不能抵扣,而且在做分录时,全部记入成本的话,是不用再做转出处理的哦
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最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,学员,新年好
这个不需要过度的
2022-02-08 19:16:47
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
你好; 这个是 含税金额的。 因为贷方是包括了含税 进项税的金额了
2022-02-28 17:52:01
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胡醒醒 追问
2020-04-05 17:29
许老师 解答
2020-04-05 17:36