送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-04-05 17:23

已经知道不能抵扣,而且在做分录时,全部记入成本的话,是不用再做转出处理的哦

胡醒醒 追问

2020-04-05 17:29

我们单位的会计处理方法是先进行抵扣,在做转出。并且是管理费用-福利费。那么应该怎么做分录

许老师 解答

2020-04-05 17:36

这样的话     借:管理费用   应交税费-应交增值税-进项税额        贷:应付职工薪酬 
转出     借:管理费用      贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

上传图片  
相关问题讨论
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,学员,新年好 这个不需要过度的
2022-02-08 19:16:47
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
你好;    这个是 含税金额的。  因为贷方是包括了含税 进项税的金额了   
2022-02-28 17:52:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...