外贸企业期末调汇的时候是不是需要将每个外国企业的应收账款明细账分开来一个一个做调汇的分录?具体实操的时候调汇这部分应该怎么操作
亿点星火
于2020-04-05 18:01 发布 1302次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-05 18:15
你好,同学。
借 应收账款 明细科目
贷 财务费用 汇总损益
或相反分录。
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你好,同学。
借 应收账款 明细科目
贷 财务费用 汇总损益
或相反分录。
2020-04-05 18:15:12
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你好往来账你们要和对应的供应商和客户按月对账的 根据账期来核对应收账款 催收的话 这样要看你们单位制度了 如果和业务员业绩和回款情况挂钩的。这个销售人员会去走催收流程的
2019-07-25 16:09:57
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你好。应收账款不用的
银行有单独的外币
进货的这些你可以设置,
不设置你能分出来也可以
2020-06-04 11:44:51
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你好,无非是根据应收账款明细设置对应的明细账核算
2016-11-07 08:41:39
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你好,
重分类错报
借应收账款500000
贷预收账款500000
2021-06-24 11:40:49
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