老师,我这有一个情况员工1月进入公司,未缴纳社保,但是做了借管理费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资。缴纳时 : 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 以及其他应付款-总公司(因为社保为总公司代为缴纳,个人部分要付给总公司)。后来总公司要求我们对该员工在分公司进行缴纳。故要补齐1月的社保费。已通过银行缴纳。 我现在该如何做账处理
瓜虫
于2020-04-07 16:04 发布 547次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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