老师好,我20年的税控盘服务费已经填在上月的增值税申报表了,后来才发现19年的服务费没有抵扣,我现在可以直接填在本期的申报表里吗?还要做什么分录?
时间的彼岸
于2020-04-07 19:18 发布 1078次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-07 19:18
可以的,你之前那个抵减分录做吗,没有做,现在一起做 借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
相关问题讨论

你好,最好是更正申报,你看下在电子税务局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35

你好,填附表四和减免税申报表,及主表的23栏
2020-01-14 15:35:51

表4本期发生额里面
自己没有带出来,你可以手动填写。
2024-06-21 15:09:56

你好 你是小规模 还是小规模
2021-05-10 09:47:34

您公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
2019-05-14 09:13:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息