3月20日从外地某公司购入机床一台,价款为300000元,增值税为48000元,包装费为800元,增值税为48元,运杂费为1200元,增值税为120元,款项以银行汇票支付,机床运到交付安装。21日安装工人从仓库领用各种安装材料,计价款为4000元,增值税为640元。31日将安装工人工资为3000元转入安装成本。机床安装完毕经调试合格交付使用予以转账。
粗犷的过客
于2020-04-08 10:40 发布 2256次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-08 10:44
您好
借:在建工程 300000+800+12000=312800
借:应交税费-应交增值税-进项税额 48000+48+120=48168
贷:银行存款 312800+48168=360968
借:在建工程 4000
贷:原材料 4000
借:在建工程 3000
贷:应付职工薪酬 3000
借:固定资产 312800+4000+3000=319800
贷:在建工程 319800
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贷:银行存款 312800%2B48168=360968
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借:固定资产 312800%2B4000%2B3000=319800
贷:在建工程 319800
2020-04-08 10:44:51
您好,是给你写分录吗
2024-10-08 14:51:05
你好,是的,这三项都是需要计入成本的
2019-05-05 10:32:58
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-05-17 15:42:52
您好
请问您有什么疑问
2021-10-16 16:39:14
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