我三月进项14000.之前有个发票做费,进项转出,700,我现在是先把我3月进项加计后减700.还是要先14000-700.后再加计扣除,这两种不同算法有一两百的差异呢。
朝歌晚酒
于2020-04-08 10:42 发布 571次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-04-08 10:46
要先14000-700.后再加计扣除
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要先14000-700.后再加计扣除
2020-04-08 10:46:08
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你好 你这个发票异常是什么情况 ? 如果你转出了进项税。 一般是不可以再转回来抵扣的。
2020-12-15 09:26:49
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借:固定资产 应交税费 贷:银行 同时借:成本费用 贷:累计折旧。一次性计提折旧是符合税法规定的,不需要做调整差异。
2022-03-13 15:39:18
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借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2020-04-02 08:27:37
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是的,需要减除这个,调减那个
2019-08-07 14:06:04
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