送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-08 14:33

退回的分录借银行存款贷营业外收入

天道酬勤 追问

2020-04-08 14:39

老师,我那么做可以吗

玲老师 解答

2020-04-08 14:47

不可以呀 可以就告诉你这样做了

天道酬勤 追问

2020-04-08 15:03

但是我如果按老师说的做,账上应付职工薪酬借方有

天道酬勤 追问

2020-04-08 15:03

余额

玲老师 解答

2020-04-08 15:13

因为你说有退款,如果没退款,直接抵的是借应付职工薪酬贷营业外收入

天道酬勤 追问

2020-04-08 15:15

就是医保2月交了800,3月退回来400,

玲老师 解答

2020-04-08 15:24

退回的分录借银行存款贷营业外收入 没退的正常交

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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