送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-08 16:32

你好,收到固定资产入账的次月就可以计提折旧的

梦女孩 追问

2020-04-08 16:36

那现在发票还未收到该如何入账呢

邹老师 解答

2020-04-08 16:36

你好,先按固定资产暂估入账处理

梦女孩 追问

2020-04-08 16:48

借:固定资产-暂估  应交税费-应交增值税(进项)  贷:预付账款    折旧按正常提,是这样吗

邹老师 解答

2020-04-08 16:49

你好,发票还没有到,暂估的分录是
借;固定资产——机器设备,贷;应付账款——暂估
然后按月计提折旧

梦女孩 追问

2020-04-08 16:51

那发票收到后的分录呢

邹老师 解答

2020-04-08 16:53

你好
红冲暂估分录,借;应付账款——暂估,贷;固定资产——机器设备
根据发票入账
借;固定资产——机器设备,应交税费-应交增值税(进项),贷;预付账款

梦女孩 追问

2020-04-08 16:55

好的,谢谢

邹老师 解答

2020-04-08 16:58

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,收到固定资产入账的次月就可以计提折旧的
2020-04-08 16:32:37
您好,没有生产的话,那就计入管理费用
2020-05-23 10:16:34
你好,固定资产达到可使用状态后,就要计提折旧,与用不用无关!
2018-10-07 12:44:22
不能税前扣除,这个我之前问过那个税局,可以按评估报告那个价格做固定资产,这个按月折旧,但是税局不认可
2020-03-07 11:29:23
同学你好,只有原值和已计提的折旧的话呢,是用100万减去15万。得到了85万作为入账价值。
2021-08-10 18:20:42
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