老师,在国税代开了20万的发票,第二个月银行流水到帐22万,税金6000,会计分录,借:应收帐款22万,贷:主营业务收入20万,应交税金6000,余下的14000怎么做帐呢?第二个月借:银行存款:22万,贷:应收帐款:22万。
范玲
于2016-05-15 11:39 发布 1013次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-05-15 15:16
开出的20万发票和应收帐款的22万是同一家公司,余款14000怎么做帐呢?不做吗?
相关问题讨论

借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2019-04-06 09:30:35

1、借:以前年度损益调整 47.62*75%
借:应交税费-应交企业所得税 47.62*25%
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 47.62
2、借:利润分配-未分配利润 47.62*75%
贷:以前年度损益调整 47.62*75%
2017-08-06 10:03:48

??借应收账款 206000 贷主营业务收入200000应交税费应交增值税6000 借银行存款 220000贷应收账款220000
2016-05-15 11:52:11

预收 借;银行存款 贷;预收账款
开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-05-12 17:30:55

同学你好
很高兴为你解答
你们要是没有执行建造准则
目前的会计处理就是正确的
2021-06-09 10:13:38
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