送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-04-09 09:23

你好,如果是管理费用的发票,    借管理费用  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

小燕 追问

2020-04-09 09:26

这样是不是贷方一直有余额

小燕 追问

2020-04-09 09:35

老师看我这样做对不对,收到时,借,管理费,应交税费,进项税额,贷,现金,然后,借,应交税费-进项税额转出,贷,应交税费-进项税额,再然后,借,管理费用,贷应交税费,进项转出

徐阿富老师 解答

2020-04-09 09:40

你好,怎么会有余额呢?和进项销项一样,月末要转到未交增值税的,。你说的多了中间那些不必要的分录,最后不是和我说的分录一样?   这是你说的分录:    借,管理费用,贷应交税费,进项转出

小燕 追问

2020-04-09 09:45

对,我之前没有转出,刚刚根据你前面第一回复的,我把最后一步加上去的,我之前就是按照我前面两步做的,所以有一个借方余额

小燕 追问

2020-04-09 09:47

我想说补救方法,把最后一步加上去行不行

徐阿富老师 解答

2020-04-09 09:54

你好,如果之前有做了。那按照你的做下来就好,最后还是回归到我说的和你刚才写的一致,那也对了

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