- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-04-09 09:23
你好,如果是管理费用的发票, 借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
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您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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