关于3%的减免税额、财务软件上:1月税额72.82(3%),2月税额72.82(3%),3月24.75(1%)、合计税额:170.39。然后申报表上自动计算出来的税额是219.89,这样的情况怎么处理啊?
吾豆
于2020-04-09 11:52 发布 521次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2020-04-09 11:54
同学好,小规模开发票既有1%和又有3%的如何填报?
(3%发票的免税含税销售额/1.03+1%发票的含税销售额/1.01)填写在第9栏免税销售额中和第10栏小微企业免税销售额中,(3%发票的含税销售额/1.03*3%+1%发票的含税销售额/1.01*3%)填写在第17栏次本期免税额和第18栏次小微企业免税额中
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(3%发票的免税含税销售额/1.03%2B1%发票的含税销售额/1.01)填写在第9栏免税销售额中和第10栏小微企业免税销售额中,(3%发票的含税销售额/1.03*3%%2B1%发票的含税销售额/1.01*3%)填写在第17栏次本期免税额和第18栏次小微企业免税额中
2020-04-09 11:54:32
1、纳税人购买金税盘的会计分录,
借:管理费用,
贷:银行存款(或现金),
2、月底的会计处理,由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额),故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额,则会计分录为:
借:应增税金—未交增值税(一般纳税人),
借:应交税费—应交增值税—减免税款(小规模纳税人),
贷:管理费用
2021-04-16 09:15:52
借:管理费用 贷:库存现金
借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2018-04-18 10:43:41
您好
请问您上期有余额么?
2022-01-09 23:10:48
你填写了减免性质吧,你申报的是哪个
2020-04-03 14:13:50
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