甘老师,您好,我想问下,我要暂估入库,那么这个月就要在入库单里面入库,那么收到发票的时候要冲销暂估入库吗,那收到发票的的时候是不是就不用入库单里面入库了
豆豆
于2020-04-09 11:57 发布 867次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-09 11:58
您好
如果暂估的金额跟发票金额一致的话 收到发票的的时候就不用入库单里面入库
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不用的,等实际取得发票后再红冲暂估分录,然后再按发票金额重新编制凭证。
2018-11-21 14:18:12
您好
如果暂估的金额跟发票金额一致的话 收到发票的的时候就不用入库单里面入库
2020-04-09 11:58:17
借应付账款贷库存商品,借库存商品进项贷应付账款。
2019-12-16 17:02:30
你好,实际业务的话,是可以这样操作的。
2022-01-05 10:07:02
你好,可以冲红做处理的
2019-07-05 09:46:52
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