送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-09 11:58

您好
如果暂估的金额跟发票金额一致的话 收到发票的的时候就不用入库单里面入库

豆豆 追问

2020-04-09 12:05

好的谢谢甘老师

豆豆 追问

2020-04-09 12:06

那暂估入库那笔账收到发票的时候还是要冲销吗

bamboo老师 解答

2020-04-09 12:41

您暂估时候分录怎么写的

豆豆 追问

2020-04-09 12:50

借:库存商品
贷:应付账款

bamboo老师 解答

2020-04-09 12:52

这样写的话 暂估金额跟发票金额一致的话 可以不冲销了

豆豆 追问

2020-04-09 12:56

好的谢谢哟

bamboo老师 解答

2020-04-09 12:57

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
不用的,等实际取得发票后再红冲暂估分录,然后再按发票金额重新编制凭证。
2018-11-21 14:18:12
您好 如果暂估的金额跟发票金额一致的话 收到发票的的时候就不用入库单里面入库
2020-04-09 11:58:17
借应付账款贷库存商品,借库存商品进项贷应付账款。
2019-12-16 17:02:30
你好,实际业务的话,是可以这样操作的。
2022-01-05 10:07:02
你好,可以冲红做处理的
2019-07-05 09:46:52
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