送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-09 17:11

你好 是的   你多扣了就需要转的

Elfe♥️ 追问

2020-04-09 17:15

那4月份发放工资时结转的多交社保该怎么做分录呢?

meizi老师 解答

2020-04-09 17:20

你好借其他应收款 贷 应付职工薪酬-工资    这样转   在发放  借应付职工薪酬-工资贷银行存款

Elfe♥️ 追问

2020-04-09 17:21

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-09 17:23

没事的 不客气 满意请给予评价

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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28
你好,补做计提分录就是了 借:管理费用等科目 8,贷:应付职工薪酬—社保 8
2022-04-01 22:25:36
你好,怎么在贷方,一借一贷抵平了
2022-03-16 17:16:32
借应付职工薪酬,贷其他应付款,用其他应付款比较合适。
2022-03-12 10:45:37
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