老师,我们公司是做出租厂房的,最近因修理厂房跟对方签了个合同按30万三次付款,上个月支付了10万,这个月收到对应的10万发票,上个月我做的预付,这个月又付了第二笔10万,对应10发票也收到了,这个月我怎么做分录
小雅
于2020-04-09 20:33 发布 603次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-04-09 20:34
你好!计入在建工程科目下核算就可以
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你好 计入成本核算 借主营业务成本-维修费 贷应付账款
2019-11-07 16:51:46

你好!计入在建工程科目下核算就可以
2020-04-09 20:34:28

您好
按照开票的情况去处理
2021-09-13 19:53:45

你好,支付款项取得发票,借:长期待摊费用 贷:银行存款 以后摊销时,借:管理费用 贷:长期待摊费用
2019-10-22 08:39:08

1、应该有你们单位直接打款给修理厂,不能通过驾驶员手里周转。
2、支付修车费:
借:其他应收款
贷:银行存款
收到保险公司赔款:
借:银行存款
贷:其他应收款
2017-12-06 16:22:45
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小雅 追问
2020-04-09 20:45
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2020-04-09 20:54