老师你好,我公司A项目发生成本80万元,项目已经结束 问
您好,是的,可以的,收不回来我们也没法确认收入 答
老师,老板让设计车间计件人员的计件工资的表格,有 问
你用这个图的就可以啦。 答
银行退回的稳岗收入,做凭证:贷:营业外收入--政府补 问
您好,营业收入转到本年利润了 答
请问老师,去年的电话费发票,今年1月份 打出来的,只 问
意思发票开具日期是1月 ? 答
) 4日,一生产车间领用A材料 4000千克、B材料8000千 问
你好,借原材料 72000,应交税费,应交增值税进项税额。11520 银行存款16480,贷应付票据100000On 答
老师,上个月做的分录是 借:管理费用 贷:预付账款 。这个月可以只做一个更正分录吗,借:预付账款 贷:其他应付款
答: 同学,你好,可以这样更正
房租是三个月6000法人一起付的,我是应该分摊在每个月里面么?借:预付账款:6000,贷:其他应付款—法人6000,然后这个月分摊:借:管理费用—开办费2000,贷:预付账款2000,公司还在筹建期。
答: 对的,应该分摊在每个月里面
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 老板垫付款支付的费用 是不是先做一步 1.公司借老板款 借 现金 贷 其他应付款 再做到票的分录 借 管理费用等 贷 现金 2.不是老板垫付的费用未到票的 借 预付账款 贷 银行 不是老板垫付的费用 到票后 借 管理/销售等 贷 预收
答: 还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?