送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-12 15:05

你好,之前分录是怎么做的?

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:07

因为是付给供应商的监管费,减少应付账款了,借 应付账款 ,贷银行存款

郭老师 解答

2021-10-12 15:08

你好,正确的应该是借管理费用贷银行存款吗?

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:11

嗯对的 ,那笔付给供应商的是监管费,不是货款

郭老师 解答

2021-10-12 15:12

借管理费用贷应付账款做这个。

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:14

这样子嘛,我在想就是这样子做会影响本期的费用那些??不晓得有没有其他的处理方法

郭老师 解答

2021-10-12 15:16

你好,可以的,可以这么做的。

郭老师 解答

2021-10-12 15:16

你就反结账,修改当月之前申报表也需要修改。

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:17

噢只能这样子嘠

郭老师 解答

2021-10-12 15:21

好对的是的是这么做的。

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:26

好的谢谢噢

郭老师 解答

2021-10-12 15:30

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
您好,学员,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
你好 也要分情况的。 如果是一次性支付多月的租金 就需要走应付账款或者预付账款来做 到时根据租期来分摊租金的; 你现在题目是 支付本月的租金 是直接计入管理费用-租赁费的。 这样来的
2020-03-04 20:14:50
你这是结算,就是说确认付款,管理费用是预提。
2020-01-18 16:47:49
你好!通过以前年度损益调整科目调整回来
2018-12-11 16:34:34
你好 ; 借管理费用贷应付账款
2022-01-12 11:44:19
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