送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-12 15:05

你好,之前分录是怎么做的?

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:07

因为是付给供应商的监管费,减少应付账款了,借 应付账款 ,贷银行存款

郭老师 解答

2021-10-12 15:08

你好,正确的应该是借管理费用贷银行存款吗?

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:11

嗯对的 ,那笔付给供应商的是监管费,不是货款

郭老师 解答

2021-10-12 15:12

借管理费用贷应付账款做这个。

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:14

这样子嘛,我在想就是这样子做会影响本期的费用那些??不晓得有没有其他的处理方法

郭老师 解答

2021-10-12 15:16

你好,可以的,可以这么做的。

郭老师 解答

2021-10-12 15:16

你就反结账,修改当月之前申报表也需要修改。

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:17

噢只能这样子嘠

郭老师 解答

2021-10-12 15:21

好对的是的是这么做的。

淡定的月亮 追问

2021-10-12 15:26

好的谢谢噢

郭老师 解答

2021-10-12 15:30

不用客气,工作愉快。

上传图片  
相关问题讨论
你好,之前分录是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,银行存款 贷,应收账款 又背书给其他司 借,管理费用 贷,银行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本来应当计入管理费用而没有计入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,这个要看是否收到发票了,如果原来收到发票没有付款的,记入了应付账款的,现在付款就要冲应付账款,如果当时收到发票,当时付款的,有可能记入管理费用,库存商品等科目,或者先借:管理费用,库存商品等科目,贷:应付账款,再根据付款凭证,借:应付账款,贷;现金或者银行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,学员,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...