老师,这个月开出的票已经确认收入,但是成本还没有 问
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 答
甲乙于2008年成立公司,股比7:3,实缴制。2017年达成 问
同学你好,需要公司的财务报表,公司章程及修正案,转让协议,付款单,印花税及个税证明。 答
老师 资产负债表里的固定资产和未分配利润和明细 问
您好,那样需要看账,一笔一笔一个科目一个对应,才行的 答
老师,请教一下员工考了二建,用于公司资质,这种款,转 问
你好,以这种名义给他钱是不合适的,建议直接加到工资里边。 答
老师你好,我公司是物业公司,收取的装修保证金户数 问
可直接入其他应付款-押金 附上明细表 答
预交单位互联网专线和固话费5000元,银行存款支付了5000元,现打来发票实际使用的话费总计2300元,写付款申请单写多少元,怎么账务处理
答: 您好 实际支付了5000 付款申请单也写5000 借:其他应付款 5000 贷:银行存款 5000 借:管理费用 2300 贷:其他应付款 2300
我付款一笔金财互联费用,没有收到发票,分录?1、支付互联费时: 借:预付账款 贷:银行存款2、收到互联发票时: 借:管理费用-代理费 贷:预付账款我这个之前事务所做的2020年账,现在怎么修改?事务所给我做借:其他应收款-互联费。贷:银行怎么改呢?
答: 收到发票时,分录是: 借:管理费用——代理费 贷:其他应收款——互联费。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到互联网服务费发票,金额比较大,想计入长期待摊费用(开办费),对方开的是增值税专用发票,6%的税,公司用银行存款支付,如何进行账务处理,
答: 您好,可以计入无形资产核算啊。
秋雨 追问
2020-04-10 09:51
bamboo老师 解答
2020-04-10 09:53