送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-10 18:55

你好,不合规,你肯定是先有进才能出

独上西楼 追问

2020-04-10 18:59

正常情况下,公司可能需要先开出销售发票,所以19年5月份销售成本做了暂估处理。现在已经要汇算19年所得税了,所以想要把暂估的成本冲减,所以想问老师A公司如果通过以上的方式取得机器设备的发票行不行?

小云老师 解答

2020-04-10 19:08

你非要这样做肯定可以做,但你这个人家只要认真查一查就能看出问题

独上西楼 追问

2020-04-10 19:14

你是说那样可以做?

小云老师 解答

2020-04-10 19:38

我是说你这样做就要自己准备好承担相应风险

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同学好,这样的操作是什么意思?为什么要这样做?我觉得不合规,在增值税上强调的是资金流或物流发票流一致,
2020-04-10 18:35:36
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2020-04-10 18:55:17
不调账的,是调表不调账,在申报表纳税调增即可
2017-04-05 23:00:47
您好, 一般纳税人不得开具增值税专用发票的情况有以下几个: (1)向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产。 (2)适用免征增值税规定的,国有粮食企业除外。 (3)提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 (4)提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发票。 (5)金融商品转让,不得开具增值税专用发票。 (6)有形动产融资性售后回租服务的老合同,选择扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金,不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发票。 (7)商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。
2020-10-16 14:00:02
当期可以抵扣进项合计7.8+1.3=9.1 当期销项税额的计算60*1*13%=7.8 (应交增值税7.8-9.1=-1.3留存税额
2024-07-01 10:36:33
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