老师们,一月份计提了办公费16万。 借:管理费用6万 贷:应付账款某公司 货物发票3月到。 借:应付账款 贷:其他应付款——某人(老板直接现结) 这样对了吗?
小白
于2020-04-11 19:39 发布 659次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-11 19:40
对,是的,你说是对的,
相关问题讨论

你好!只能说可以这样做。
2019-07-22 11:41:54

对,是的,你说是对的,
2020-04-11 19:40:07

您好,这个是属于其他应付款
2023-05-21 13:12:23

职工宿舍给开的物业费发票,我计入 管理费用--物业费,应该贷 其他应付款
2020-01-14 11:35:20

您好,计入其他应付款更合适一些
2019-10-21 09:44:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
maize老师 解答
2020-04-11 19:40