老师我们公司是建筑企业总包,其实又把工程包给其他公司做,我们收合同一两个管理费,我应该怎么做账呢?比如收到工程款?支付给被挂靠方的钱怎么做?
Echo
于2020-04-11 22:04 发布 1340次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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这个的话 简化处理 你们预收的工程款 作为预收账款 等工程结束了 转到主营业务收入
同时 他们给你们开票 你们做 主营业务成本的哦 这样 可以支付给他们钱了
2020-04-11 22:14:00

我公司是建筑企业,现有另一公司(没有资质)挂靠我公司,利用我公司资质承包一建筑工程,我公司收受该公司管理费,建筑发票由我公司开给发包公司,我公司应该如何做整套会计分录?
2022-10-22 14:02:32

您好,收到管理费用,借:现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。给发包公司开发票时,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-11-25 10:59:18

借:工程施工贷:银行存款
2017-12-24 13:29:37

你好,去年施工没建账吗
2020-05-18 15:06:09
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