- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-04-12 11:48
你好同学
这个是用其它应收款,同学,
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你好,比如应交税额100,加计抵减10
分录
借,应交税费——未交增值税 100
贷,银行存款 90
贷,其他收益 10
2020-05-05 14:30:32

借应交税费-未交增值税 按实际缴纳金额做贷银行,按加计抵减金额做贷其他收益(企业会计准则)/营业外收入(小企业会计准则)
2019-05-13 11:54:53

您好,您原来生怎么做的
2019-02-19 12:00:54

取得专用发票就可以
借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2017-04-27 10:01:29

您好
请问您的会计分录在哪里
2022-02-13 08:55:15
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〆壹縷陽光ご 追问
2020-04-12 11:50
何江何老师 解答
2020-04-12 13:34