送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-16 17:46

之前什么业务都没有

the night of 娜 追问

2016-05-16 17:49

我需要进货,给厂家打款,货到再给客户送过去        给厂家打款   借  预付账款 8000    贷银行存款   8000 对吗

the night of 娜 追问

2016-05-16 17:50

厂里会在下个月初给我开发票

the night of 娜 追问

2016-05-17 06:55

5.20我收到货了,发票没到,怎么做帐呢

the night of 娜 追问

2016-05-18 06:28

5.21我给客户发货,还要做分录吗

the night of 娜 追问

2016-05-18 08:37

在5.5号我已经确认收入了啊

宋生老师 解答

2016-05-16 17:33

您好!如果您之前有计入应收账款的就这样做。如果之前什么都没做,应该记借:现金 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。

宋生老师 解答

2016-05-16 19:35

您好!(我需要进货,给厂家打款,货到再给客户送过去 给厂家打款 借 预付账款 8000 贷银行存款 8000 对吗)  对的。

宋生老师 解答

2016-05-17 18:27

您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:预付账款。

宋生老师 解答

2016-05-18 08:18

您好!要做的。借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。

宋生老师 解答

2016-05-18 19:35

您好!5月5号做了收入,5月21日发5月5日这批货的时候你如果想做可以做结转成本的分录。借:主营业务成本 贷:库存商品。也可以等月末的时候做。

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相关问题讨论
您好!如果您之前有计入应收账款的就这样做。如果之前什么都没做,应该记借:现金 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2016-05-16 17:33:13
你好,同学。 6月 借:银行存款等 贷:营业收入 应交税费-销 7月 借:应交税费-销 贷:银行存款
2019-10-06 18:38:19
短期的工程 可以直接将工程施工结转计入主营业务成本
2019-07-18 17:23:54
借 应交税费贷营业外收入
2020-05-14 09:31:17
借应收账款贷主营业务收入,应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税贷营业外收入
2021-04-23 21:34:47
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