- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,你是一般纳税人的吗?
2020-04-13 16:40:42
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您好,调整分录,贷;主营业务收入,0.03元,贷;应交税费-应交增值税-销项,负数0.03.
2018-01-02 22:07:55
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如果上年已做含税收入,则调整以年度损益
借:调整以年度损益
贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
借:利润分配--未分配利润
贷:调整以年度损益
2019-11-15 09:24:33
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您好,找到差异原因,具体哪张发票,对发票科目进行处理。或者您直接计入营业外收入科目。
2020-06-06 22:47:01
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你红字冲减之前错误的凭证然后做正确的金额的分录就好了。
2018-12-20 17:25:41
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