送心意

欧老师

职称中级会计师,初级会计师

2016-12-20 20:41

同学你好,把9月份计提增值税的分录冲了,在10月份按正确的重新计提。

上传图片  
相关问题讨论
如果上年已做含税收入,则调整以年度损益 借:调整以年度损益 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 借:利润分配--未分配利润 贷:调整以年度损益
2019-11-15 09:24:33
同学你好,把9月份计提增值税的分录冲了,在10月份按正确的重新计提。
2016-12-20 20:41:23
你好 多缴纳的0.01计入营业外支出就可以了。
2020-05-18 12:09:19
你好,0.01的差额可以计入营业外支出,
2020-05-18 21:48:24
您好,可以红字冲回分录
2021-12-08 13:59:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...