找郭老师,有问题要问 问
同学你好 什么问题呢 答
老师,我有一份2024年暂估的成本,到现在,对方还没有 问
确定能取得发票就可以正常扣除 答
@郭老师,郭老师在吗? 问
在的,具体的什么问题? 答
老师你好,股东以库存商品做了投资可以吗 问
你好,可以的,操作没问题。 答
找工程建筑行业的老师,有问题请教,谢谢! 问
你好,具体的什么问题 答

请问增值税减免税申报明细表中,假设免税蔬菜当月销售额为10000,无扣除项目,免税销售额对应的进项税额和免税额两栏如何填列?
答: 同学,免税销售额10000,进项税额不填,免税额10000*0.13
老师,增值税减免税申报明细表 中的“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额\"应该怎么填写,公司购入一台农机,上游开给我们的发票是54999,是免税票,我们销售时也开看一张免税票,金额56000元
答: 你好,同学。 你这是直接在你的免税 销售额填写你发票金额 处理就是啦
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,填写 增值税减免税申报明细表时,填写自产农产品销售额时 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额这栏是什么意思?还有免税销售额对应的进项税额怎么填?
答: 1.免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写“0” 2.本期用于增值税免税项目的进项税额, 小规模的不填写

