货物及劳务与服务、不动产和无形资产本期数[24.57]应等于第20行其中:小微企业免税额[0]+第21行未达起征点免税额[0]+《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行免税额[0]=[0]。。。在服务、不动产和无形资产(3%及5%征收率项目中系统预填其他免税销售额819了,然后在税额服务与不动产中小微企业免税额无法填写,本期免税额预填24.57该在哪里修改)
朴实的花卷
于2023-04-16 11:31 发布 674次浏览
- 送心意
星辉老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-04-16 11:49
是不是收入未达到起征点,如果是,直接将收入填入未达起征点免税额栏就可以了
相关问题讨论
同学,免税销售额10000,进项税额不填,免税额10000*0.13
2019-11-09 14:13:37
你好,同学。
你这是直接在你的免税 销售额填写你发票金额 处理就是啦
2019-10-17 18:37:07
是不是收入未达到起征点,如果是,直接将收入填入未达起征点免税额栏就可以了
2023-04-16 11:49:43
你好,表一填写的没有问题,
2020-07-01 18:31:58
你是一般纳税人的嘛?
2020-04-13 19:10:52
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星辉老师 解答
2023-04-16 12:10