11月,买了一批办公文具没有付款当时写的分录是 借:管理费用办公工费317 贷,应付款,暂估款317 次月实际付款330元, 现金支付,请问如何做分录调整
陈诗艳
于2020-04-13 20:36 发布 787次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
借:管理费用-办公费 13
借:应付账款-暂估款: 317
贷:库存现金 330
2020-04-13 20:37:55
你好,借 应付账款 贷 管理费用
2020-03-11 09:51:47
借管理费用,贷:银行存款
2019-09-26 11:08:32
你好,甲公司没有票据怎么 做账?
2018-03-15 18:55:48
你好,可以的
2017-05-11 19:04:04
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