12月的费用预提后,1月份来报销这个时候的会计分录是怎么做呢?比如,预提时,借:管理费用,贷:其它应付款 1月份实际报销时要怎么做分录?预提是很多报销单在一起的,1月分各个来报销,然后有的人可能还没来报?
周美双
于2018-01-18 21:56 发布 1579次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好, 按实际报销金额 借:其他应付款 贷:银行存款
2018-01-18 21:57:45

借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28

借其他应收款-单位名称 贷银行存款。
2020-01-08 09:46:23

您好
借:管理费用-办公费 13
借:应付账款-暂估款: 317
贷:库存现金 330
2020-04-13 20:37:55

个人养老金是个人自己承担吗
2020-02-05 15:45:57
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