送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-13 21:08

你好,借;在建工程,贷;应付账款——暂估

10447921@2019 追问

2020-04-13 21:21

那暂估的这部分在建工程能转成固定资产摊销吗?

邹老师 解答

2020-04-13 21:22

你好,如果在建工程已经完工,是可以转为固定资产 核算,然后计提折旧的

10447921@2019 追问

2020-04-13 21:23

暂估的这部分也能转在建工程是吧

10447921@2019 追问

2020-04-13 21:24

已经完工要是没取到发票

邹老师 解答

2020-04-13 21:29

你好,如果在建工程(暂估的)已经完工,是可以转为固定资产 核算,然后计提折旧的

10447921@2019 追问

2020-04-14 07:30

那老师如果是合同金额减去已收到发票的在建工程的金额,剩下的金额如果做固定资产的暂估可以吗?已完工未收到发票,同时再把那部分已收到发票挂的在建工程的那部分金额转成固定资产这样对吗?

10447921@2019 追问

2020-04-14 07:51

老师在吗?

邹老师 解答

2020-04-14 08:29

你好,剩下的金额如果是确实发生了,暂时没有取得发票,是可以暂估的 (暂估计入在建工程科目核算)
然后把完工的结转到固定资产核算就是了

10447921@2019 追问

2020-04-14 08:32

如果都已经完工了,那么我就可以把已经取得发票的在建工程转到固定资产,然后把未取的发票的做完暂估的也转到固定资产,这样没问题吧老师

邹老师 解答

2020-04-14 08:36

你好,都已经完工了,是可以从在建工程结转到固定资产核算的

10447921@2019 追问

2020-04-14 08:37

那未取的发票的那部分我是直接暂估成固定资产呢,还是暂估成在建工程再结转到固定资产呢

邹老师 解答

2020-04-14 08:38

你好,未取的发票的那部分,暂估成在建工程再结转到固定资产

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相关问题讨论
你好,借;在建工程,贷;应付账款——暂估
2020-04-13 21:08:49
你好,跟船厂签订船舶建造合同,到时候船厂开发票给你们,你们是需要通过  在建工程  科目核算,然后完工结转到固定资产核算。
2021-07-22 20:53:24
你好! 可以的
2020-04-08 06:00:00
根据施工单位上报的工程量入账 借在建工程 贷应付账款--暂估 付款 借应付账款--暂估 贷银行存款 来票时冲销暂估的 然后借在建工程 贷应付账款--票到 借应付账款--票到 贷银行存款
2019-06-13 07:04:25
不需要,没有发票你做在建工程,后续转固定资产,计提折旧汇算清缴纳税调增就可以
2020-07-11 19:31:34
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