建筑企业,如果没有发票进来材料,就做借预付账款,贷银行存款,等发票回来就做,借原材料,进项税额,贷预付账款,入成本,就是借工程施工,贷原材料。。。这样对吗?
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于2020-04-14 08:07 发布 1191次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-14 08:08
是的,是这样账务处理的
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是的,是这样账务处理的
2020-04-14 08:08:20
收到发票就可以,你的分录是正确的
2020-03-27 16:41:16
要做进项税额负数,调整到预付账款科目。
借:预付账款
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-11-28 10:27:18
你好,进项抵扣了就不需要分摊的,没有抵扣就需要参与摊销的
2018-03-23 13:38:19
可以的,就是最好写清明细 工程施工——合同成本——直接材料
2018-04-12 16:35:56
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2020-04-14 09:04