老师,我月末结转增值税时借:应交税费-应交增值税-销項税额,贷:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-预交增值税,第二月我勾选完进項税发票后 发现:应交税费余额是我勾选的数(为贷方负数),未交增值税数不变,是不是要抵扣的增值税不结转,这样勾选后应交税费才为零
海
于2020-04-14 09:04 发布 750次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-14 09:07
你好,销项结转到转出未交增值税
转出未交增值税结转到未交增值税,然后未交增值税用预缴抵扣。
相关问题讨论
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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海 追问
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