- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 是的 退款回来单位部分的话。 借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用-单位部分社保 负数 贷 应付职工薪酬-单位部分社保 负数
2020-04-14 09:41:43

你好,
可以不计提
或者计提后转入营业外收入科目
如果计提
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
借:应付职工工薪酬
贷:营业外收入
2020-03-29 15:35:21

你好,你上面分录就是企业负担的部分吗?
2020-04-10 12:14:05

你好,2402.78是企业负担的部分吗
你红冲就可以
借管理费用-2402.78贷应付职工薪酬-2402.78
2020-01-29 16:06:55

举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-12-20 08:33:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息