送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-14 09:41

你好 是的  退款回来单位部分的话。  借银行存款贷应付职工薪酬  借管理费用-单位部分社保 负数 贷 应付职工薪酬-单位部分社保 负数

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你好 是的 退款回来单位部分的话。 借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用-单位部分社保 负数 贷 应付职工薪酬-单位部分社保 负数
2020-04-14 09:41:43
你好, 可以不计提 或者计提后转入营业外收入科目 如果计提 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工工薪酬 贷:营业外收入
2020-03-29 15:35:21
你好,你上面分录就是企业负担的部分吗?
2020-04-10 12:14:05
你好,2402.78是企业负担的部分吗 你红冲就可以 借管理费用-2402.78贷应付职工薪酬-2402.78
2020-01-29 16:06:55
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-12-20 08:33:06
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