送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-14 13:46

您好
借:管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——单位社保费
计入管理费用-保险费

谦让的黑猫 追问

2020-04-14 13:50

好的

谦让的黑猫 追问

2020-04-14 13:51

我们公司付给保安公司的服务费计入到什么科目

bamboo老师 解答

2020-04-14 13:53

可以计入管理费用-服务费

谦让的黑猫 追问

2020-04-14 14:46

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:46

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 借:管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——单位社保费 计入管理费用-保险费
2020-04-14 13:46:15
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-11-16 20:31:43
您好 社保需要计提 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
2021-10-21 16:39:26
你好,借方通过管理费用,销售费用等科目核算,贷方通过应付职工薪酬——社保核算 需要计提的 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2019-01-24 08:59:51
收到社保局的返还的部分社保,计入营业外收入
2020-03-30 21:24:18
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