- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-14 13:46
您好
借:管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——单位社保费
计入管理费用-保险费
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您好
借:管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——单位社保费
计入管理费用-保险费
2020-04-14 13:46:15
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-11-16 20:31:43
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您好
社保需要计提
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-社保费
2021-10-21 16:39:26
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你好,借方通过管理费用,销售费用等科目核算,贷方通过应付职工薪酬——社保核算
需要计提的
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2019-01-24 08:59:51
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收到社保局的返还的部分社保,计入营业外收入
2020-03-30 21:24:18
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