送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-14 21:28

借:银行存款 

贷:主营业务收入 

贷:应交税费-应交增值税-销项税额 



借:主营业务成本 

借:应交税费-应交增值税-销售税额抵减 

贷:银行存款

小可耐 追问

2020-04-14 21:47

老师,我这张发票上的金额是25800,税额是120差额征收是23400,可以麻烦您把具体的数值给写一下吗?辛苦了,谢谢。

赵海龙老师 解答

2020-04-14 22:00

明天给你写一下,今天不方便了

小可耐 追问

2020-04-15 09:47

老师 您今天方便吗?麻烦给我写一下吧 谢谢

赵海龙老师 解答

2020-04-15 12:44

借:银行存款25920 

贷:主营业务收入 24685.71

贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1234.29



借:主营业务成本 22285.71

借:应交税费-应交增值税-销售税额抵减1114..29 

贷:银行存款23400

小可耐 追问

2020-04-15 12:52

老师,这是另一个老师给我回答的,为什么你们两个确认的收入不一样呢,老师您能给讲一下吗?麻烦了

赵海龙老师 解答

2020-04-15 16:07

他写的是错的
票面如果是25920需要换算的,我从网上给你找一些案例你看看
https://www.sohu.com/a/327415907_753397

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借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销售税额抵减 贷:银行存款
2020-04-14 21:28:08
本公司是房地产代理公司,本月开出发票,未收到款项,请各位帮我看看一下分录做的正不正确? ① 开出发票会计分录: 借:应收账款-XXX公司 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税销项税 ②收到款项会计分录: 借:银行存款 贷:应收账款-XX公司
2015-12-16 10:33:28
这个三块记入管理费用其他
2019-07-13 14:43:24
你好!你们只需要借应付账款A 贷应付票据A 然后借应付票据 贷银行存款
2017-12-11 16:09:11
您好,你公司开出的发票对方没有做账,要问对方当初是怎么做账的,是借预付贷银行,现在就借成本费用贷预付。
2019-12-13 16:54:45
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