之前员工过来报销茶叶费,开的专票,但是茶叶这类送礼的不是不可以开专票抵扣,只能开普票的,问题是我把抵扣联不知道弄哪里去了。记账联还是在的。我现在怎么处理?我原本想抵扣然后再做进项税额转出的处理的。另外我可不可以直接当普票做账?
小白
于2020-04-15 10:02 发布 1328次浏览
![之前员工过来报销茶叶费,开的专票,但是茶叶这类送礼的不是不可以开专票抵扣,只能开普票的,问题是我把抵扣联不知道弄哪里去了。记账联还是在的。我现在怎么处理?我原本想抵扣然后再做进项税额转出的处理的。另外我可不可以直接当普票做账?](https://al3.acc5.com/9b6d4e4e1c9dc385d1f48f2f920d4d47.png)
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-15 10:05
可以直接当普通发票做账就可以,你综合平台勾选不抵扣,
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可以直接当普通发票做账就可以,你综合平台勾选不抵扣,
2020-04-15 10:05:06
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你好 ; 1. 可以开票 。但是 你医药公司要做 :借库存商品 ;进项税贷银行存款。 借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借主营要成本贷库存商品 ; 收到回扣做 收入
2022-03-29 09:46:17
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同学,你好
借成本或费用
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-01-27 20:01:49
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您好
请问当时进项税额入账怎么写分录的
什么原因要做进项税额转出
2021-11-25 09:31:54
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你好
借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费—未交增值税
借;应交税费—未交增值税 , 贷;银行存款
2020-07-14 14:14:44
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