我们单位成立很多年了,就最近几年,账上的往来单位存在很多零星余额,金额很小,有60+个单位吧,有什么好的方法处理吗
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于2020-04-15 13:10 发布 1038次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-15 13:14
你好,这是什么原因产生的呢
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你好,这是什么原因产生的呢
2020-04-15 13:14:53
多付给对方钱的,现在已经不存在业务往来了,金额比较大(20万) 这个是没有发票么,那就做借以前年度损益调整 贷应付账款,不需要支付做借应付账款 贷营业外收入
2020-01-09 11:43:38
同学你好,
开票后是需要做账的,做到往来里边,往来会核算到具体哪个公司,如果你们公司财务只对内的话,那就是和业务对,再让他们和客户对账,
如果你们自己直接对外对账的话,你就需要和客户直接对账
2020-05-27 16:16:50
你好,差额放到营业外收支就可以当。
2022-03-22 15:41:55
不一定 比如应收财款收不回来的就要挂账 应付没有支付的也是可以 挂账的, 但是股东向企业借款年底不还的要视同 分红处理交个税。
2018-12-22 09:52:34
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