送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-09 18:06

您好!你应该找出错误的凭证,是哪个凭证错误导致的,然后再做一笔更改的分录,然后再做支付的分录。

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同学你好, 开票后是需要做账的,做到往来里边,往来会核算到具体哪个公司,如果你们公司财务只对内的话,那就是和业务对,再让他们和客户对账, 如果你们自己直接对外对账的话,你就需要和客户直接对账
2020-05-27 16:16:50
不一定 比如应收财款收不回来的就要挂账 应付没有支付的也是可以 挂账的, 但是股东向企业借款年底不还的要视同 分红处理交个税。
2018-12-22 09:52:34
你好,比如应收,应付,预收,预付,其他应付款
2018-12-14 16:00:40
您好!你应该找出错误的凭证,是哪个凭证错误导致的,然后再做一笔更改的分录,然后再做支付的分录。
2016-08-09 18:06:14
你好,差额放到营业外收支就可以当。
2022-03-22 15:41:55
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