企业收到的补贴款列入了不征税收入,用于研发活动所形成的费用,不能加计扣除?是不是这边研发费用也不能计入公司的研发台账呢?申报高企所需的研发台账是不是把这部分补贴款剔除呢?
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于2020-04-15 17:10 发布 1615次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2020-04-15 17:11
是的
你为了扣除成本的话,尤其是扣成本更加核算的话
就收入不要享受免税
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是的
你为了扣除成本的话,尤其是扣成本更加核算的话
就收入不要享受免税
2020-04-15 17:11:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这笔款项是不是不能列入进研发费用里?是的。
我们申报高企的研发台账也需要把这笔费用剔除对吗?对的,需要剔除。
那相关的文件指引是哪条呢? 《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)规定:“ 二、研发费用归集(五)财政性资金的处理企业取得作为不征税收入处理的财政性资金用于研发活动所形成的费用或无形资产,不得计算加计扣除或摊销”。
2020-04-16 15:48:01
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您好,这个的话,是可以抵扣的,不能加计扣除而已
2024-07-26 11:10:28
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对的,这个是都不能享受的
2022-04-25 11:25:54
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不征税收入对应的成本不允许扣除。
2016-04-14 16:37:53
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