送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-16 12:53

借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整  贷利润分配未分配利润

小雅 追问

2020-04-16 12:58

老师,那之前计提的借管理费用工资贷应付职工薪酬,这个分录就不用管了?直接写您的分录就可以吗?如果是冲今年多计提的,是不是计提都发放都得做相应的红字凭证?

maize老师 解答

2020-04-16 13:05

是的,冲掉 今年多计提就做红字,你这个跨年了不能直接做红字,

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