送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-02-03 18:25

您好,调整时,借;管理费用-工资等科目,负数(按7、8、9三个月计提的工资金额),贷:应付职工薪酬-工资,负数。

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相关问题讨论
借:管理费用、销售费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资
2022-01-08 22:41:26
你好 借成本费用 贷应付职工薪酬
2021-10-06 10:53:43
您好,需要计提工资,借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2020-03-02 13:56:37
你好!购买时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减时: 借:应交税费——增值税 贷:管理费用
2019-07-09 01:05:23
按下面这个计提工资
2019-04-25 15:06:28
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