老师,是这样的!我们医院前期收银上交的现金与实际收入不符!有的时候多交,有的时候少交!导致我的账务不平!这个怎么处理?
初见
于2020-04-16 14:28 发布 1959次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-04-16 14:45
你好同学,这个要查,什么原则导致的,如果是开错票要惩罚当事人,
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你好同学,这个要查,什么原则导致的,如果是开错票要惩罚当事人,
2020-04-16 14:45:43
同学你好
对的
按照一百来做
2021-04-27 18:16:23
同学,你好。这样做不符合现金的管理规定。现金收入是日清月结,必须是每天下班前将收取的款项核定清楚存入公司账户
2021-06-19 21:00:19
你好,这800元做销售费用-销售折扣处理呀。
2019-06-16 12:17:21
一、收押金时的分录是:
借:库存现金
贷:预收账款——预收在院病人医疗款
二、确认收入时分录是:
借:应收账款——应收在院病人医疗款
贷:主营业务收入——住院
三、住院费用结算时的分录是:
借:预收账款——预收在院病人医疗款
借:应收账款——新农合
贷:应收账款——应收在院病人医疗款
四、如果出院时有退款时的分录是:
借:预收账款——预收在院病人医疗款
贷:库存现金
2020-07-12 09:08:39
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