送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-16 14:45

你好同学,这个要查,什么原则导致的,如果是开错票要惩罚当事人,

初见 追问

2020-04-16 14:47

老师是因为前期收费处没有备用金,基本上都是交的整数!我是不是可以用其他应过渡一下?

何江何老师 解答

2020-04-16 14:49

你好同学
是的你可以这样,就是先挂一个应收账款  然后收钱就冲这个应收,就知道他们还欠多少了

初见 追问

2020-04-16 14:55

好的谢谢老师

初见 追问

2020-04-16 14:55

辛苦啦

何江何老师 解答

2020-04-16 15:12

不客气如果满意记得五星好评

上传图片  
相关问题讨论
你好同学,这个要查,什么原则导致的,如果是开错票要惩罚当事人,
2020-04-16 14:45:43
同学你好 对的 按照一百来做
2021-04-27 18:16:23
同学,你好。这样做不符合现金的管理规定。现金收入是日清月结,必须是每天下班前将收取的款项核定清楚存入公司账户
2021-06-19 21:00:19
你好,这800元做销售费用-销售折扣处理呀。
2019-06-16 12:17:21
一、收押金时的分录是: 借:库存现金 贷:预收账款——预收在院病人医疗款 二、确认收入时分录是: 借:应收账款——应收在院病人医疗款 贷:主营业务收入——住院 三、住院费用结算时的分录是: 借:预收账款——预收在院病人医疗款 借:应收账款——新农合 贷:应收账款——应收在院病人医疗款 四、如果出院时有退款时的分录是: 借:预收账款——预收在院病人医疗款 贷:库存现金
2020-07-12 09:08:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...