送心意

朴老师

职称会计师

2021-04-27 18:16

同学你好
对的
按照一百来做

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相关问题讨论
同学你好 对的 按照一百来做
2021-04-27 18:16:23
你好,同学。你按1500开具发票处理。 你是开2000,商业折扣500,按折后价入收入
2019-11-06 21:20:54
同学你好!以下是一些参考建议: 首先,将原未确认的收入,通过 借:银行存款   贷以前年度损益调整 这样能够很好地解决医保结算差额的问题。 其次,在医保结算差额的税务处理方面 借:应交税费——应交增值税(增值税检查调整),   贷:应交税费——未交增值税。 同时,还需要计算相关附加税费,如应交城市维护建设税和应交教育费附加。 此外,在医保结算差额的处理中,也需要考虑以前年度应交企业所得税的处理问题。 借:以前年度损益调整,   贷:应交税费——应交所得税来处理。 最后,在进行结转以前年度损益调整和支付查补税金时,可以通过 借:应交税费——未交增值税       应交税费——应交所得税、       应交税费——应交城市维护建设税和应交税费——应交教育费附加,   贷:银行存款,来进行处理。 请注意,上述步骤是一般性的处理流程,具体的会计处理方法可能因公司的具体情况和会计准则的要求而有所不同。 同时,为了避免未来出现类似的差额问题,建议公司加强对DIP拨付统筹和医院实际统筹的管理和监控,确保两者的数据准确、一致。此外,还应加强与相关部门的沟通和协作,共同推动医保结算工作的顺利进行。
2024-03-25 15:57:33
你好同学,这个要查,什么原则导致的,如果是开错票要惩罚当事人,
2020-04-16 14:45:43
你好,此问题已经给予回复
2018-05-28 09:14:32
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