送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-16 15:09

加计抵减?月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

追问

2020-04-16 15:11

那这个其他收益在年报所得税的时候填哪里呀

maize老师 解答

2020-04-16 15:18

填写营业外收入政府补助下面

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加计抵减?月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2020-04-16 15:09:32
你好 借 其他应收款 贷 银行存款 下月开票冲其他应收款
2019-08-07 15:59:32
做营业外支出核算这个是不能税前扣除
2019-08-01 08:22:27
你好,当作一次性奖金核算,可以税前扣除。分录与平时的一样。注意要代扣代缴个人所得税!
2018-03-02 08:25:18
借管理费用辞退福利贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款可以。
2020-04-13 12:04:40
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