送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-16 16:01

你好,嗯嗯,是的呢,是的

小云朵海南 追问

2020-04-16 16:06

那老师,假如4月还是没有收到发票,5月才收到呢,4月要做分录吗?5月呢怎么做

王晶老师 解答

2020-04-16 16:17

那5月份做分录的呢,收到发票做

小云朵海南 追问

2020-04-16 16:24

老师是4月没有到发票就不用做分录,5月假如没有还是没有收到,6月收到了就做借主营业务成本,贷预付账款,这样吗

王晶老师 解答

2020-04-16 16:29

嗯嗯,是的呢,收到了就转入成本

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你好,嗯嗯,是的呢,是的
2020-04-16 16:01:35
做暂估固定资产处理,要不就是尽快取得发票入账
2017-08-28 09:44:00
就是收到发票的当月付款可以不进应付账款?
2016-12-02 14:49:12
预付账款后期收到发票怎么做账,? 白条冲减?怎么做
2016-05-05 11:24:07
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2019-10-22 20:32:17
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